根据市委、市政府的部署要求,负责对金义都市区综合交通枢纽规划和建设工作的组织领导。金义都市区综合交通枢纽建设领导小组主要职责:
3. 部署落实金义都市区综合交通枢纽建设各项工作任务,对接和协调金义都市区综合交通枢纽重大项目;
领导小组办公室主要职责:负责领导小组日常工作;抓好领导小组议定事项的跟踪落实和成员单位工作完成情况的督办、考核;受理、审核需提交领导小组决策的事项;负责对抽调集中办公人员的日常管理和工作考核;承办市委、市政府和领导小组交办的其他事项。
从预算单位构成看,金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室部门预算包括:本级预算。
二、金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年部门预算安排情况说明
(一)关于金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:交通运输支出。金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年收支总预算165万元。
(二)关于金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年收入预算情况说明
金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年收入预算165万元,比2021年执行数减少122万元,下降42.5%,主要是2022年部分项目支付条件尚未确定是不是满足,计划于年中进行预算调整。
其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入165万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%。
(三)关于金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年支出预算情况说明
金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年支出预算165万元,比上年执行数增加63.67万元,增长62.8%,主要是2021年受疫情影响严重,部分工作无法正常开展,经费无法支出,部分未完成项目延至2022年支付。
(四)关于金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年财政拨款收支总预算165万元。收入包括:一般公共预算165万元;支出包括:交通运输支出165万元。
(五)关于金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明
金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年一般公共预算当年拨款165万元,比2021年执行数增加63.67万元,增长62.8%,主要是2021年受疫情影响严重,部分工作无法正常开展,经费无法支出,部分未完成项目延至2022年支付。
(1)交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)165万元,大多数都用在单位日常管理及业务支出。
(六)关于金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明
金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年一般公共预算基本支出0万元,其中:
(七)关于金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年政府性基金预算支出情况说明
金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年没用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明
金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年没用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年“三公”经费预算数为0万元,比2021年执行数减少1.68万元,下降100%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际在做的工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2021年执行数持平。大多数都用在机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的根本原因是2022年部门、单位预算未安排因公出国(境)费用。
2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降100%。大多数都用在接待省级、市级和铁路、机场、轨道方面有关部门来金调研对接等支出。减少的根本原因是市财政局建议年中可结合实际工作需要追加指标。
3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,于2021年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),大多数都用在经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,大多数都用在所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的根本原因是本单位无公务用车,未安排公务用车购置及运行维护费。
2022年金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室所属各预算单位采购预算总额9.02万元,其中:政府采购货物预算9.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
截至2021年12月31日,金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2022年金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款165万元,一级项目2个。
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位营收:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位营收”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位营收”“另外的收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度还没完成、结转到本年仍按原规定用途接着使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运作,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项),指用于其他交通运输支出的费用。
金义都市区综合交通枢纽建设领导小组办公室2022年预算公开表格.xls